自评报告综述
一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)基本情况
中共kaiyun体育全站网页登录委宣传部机构设置与运行情况:办公室、意识形态和理论宣讲室(意识形态工作责任制专项巡察 工作办公室)、新闻室(市政府新闻办公室、市突发公共事件应急新 闻中心办公室)、文化文产发展室(电影管理室)、宣传教育和政策法规室、精神文明创建指导室(未成年人思想道德建设与志愿服务室)、新闻出版与版权室(市新闻出版局、市“扫黄打非”办公室)7个职能科室。下属事业单位1个:市新时代文明实践中心办公室。截至 2022年12月31日,我单位编制人数18人,较上年度增加0人,年末实有人数15人,较上年度增加2人。
(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2022年度支出总计782.59万元,与2021年相比,支出总计增加156.18万元,增加19.95%。主要原因是2022年度电影事业管理站纳入本单位决算申报。使用方向和主要内容如下:一般公共服务(类)支出485.34万元,占62.02%;文化旅游体育与传媒支出266.14万元,社会保障和就业支出21.36万,卫生健康支出9.55万元,农业农村生态环境支出0.2万元。
二、部门(单位)整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2022年度财政拨款基本支出406.46万元,其中:人员经费195.99万元,占基本支出的48.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费210.05万元,占基本支出的51.68%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。2022年本单位政府性基金预算财政拨款安排的收支59.2万元。
(二)项目支出(多个项目应逐一进行说明)
1.项目资金安排落实、总投入等情况分析
2022年本部门本级项目支出预算安排294.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:宣传事务经费支出75.00万元,主要用于市委常委中心组集中学习办公用品购置等、新闻记者来祁阳采访各项经费开支、新时代文明实践站工作支出、创建全国、省级文明县城专项支出、意识形态宣传教育支出、志愿者服务工作支出、省、市城市文明程度指数测评办公支出等方面;媒体合作宣传经费支出219.00万元,主要用于主要用于《湖南日报》、《永州日报》合作宣传经费、市融媒体中心合作经费、永州电视台战略合作宣传经费、党报、党刊征订、发行、合作经费等方面。2022年本部门下属事业单位电影事业管理站项目支出预算安排59.2万元。
2.项目资金实际使用情况分析
2022年度财政拨款项目支出376.13万元,其中:
(1)、一般行政管理事务-宣传事务经费316.93万元。
(2)、其他国家电影事业发展专项资金支出-电影事业管理站专项经费59万元。
(3)、农业农村生态环境支出-电影事业管理站专项经费0.2万元。
3.项目资金管理情况分析
1、项目资金实施进度安排,按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。
2、经费到达后,我部制定了资金使用方案,严格按项目计划和规定用途专款专用;建立健全会计核算制度,专项核算项目资金的使用情况。
3、定期向部领导汇报项目进展与专项资金核算使用情况。项目按照序时进度进行,未出现项目滞后情况。
4、所有项目的实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并完成。
三、部门(单位)整体支出绩效情况
(一)部门整体支出绩效目标完成情况
(一)绩效管理工作开展情况。在全市各单位组织开展党的二十大精神宣传教育工作、悬挂宣传横幅。组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。落实中央、省、市、市精神文明建设指导委员会工作部署,拟制全市精神文明建设工作规划并组织实施。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。各项工作完成及时率100%。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。意识形态宣传教育工作走在全市前列。各项支出规范、合理率达100%。各项基本支出控制额406.46万元,各项项目支出成本控制额376.13万元。
(二)部门整体支出效益情况
本部门本年度整体支出合计782.59万元,其中:基本支出406.46万元,占51.64%;项目支出376.13万元,占48.36%。
四、绩效评价结论
评价组通过对本部门2022年度各项目进行评价,认为资金使用达到既定目标,实施效果、资金使用绩效较好,促进了全市宣传工作的发展。按照权重指标体系综合评分,本部门项目最终得分98分,评价结果为“优”。
五、存在的主要问题
(一)绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不足。
(二)专项资金评价体系不够完善,对项目的管理和效益的评价不够明确。
六、改进措施和有关建议
1、完善、规范项目资金的预算管理和执行,确保项目资金及时足额到位。
2、规范资金管理行为,提高资金使用效益。
3、构建资金监管体系,加强对专项资金的监管检查力度。



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