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2025年中国共产党kaiyun体育全站网页登录委员会社会工作部部门预算
  • 2025-03-25 14:50
  • 来源: 中国共产党kaiyun体育全站网页登录委员会社会工作部
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第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

12025年部门收支总体情况表

22025年部门收入总体情况表

32025年部门支出总体情况表

42025年财政拨款收支情况表

52025年一般公共预算支出表

62025年一般公共预算基本支出表

72025年一般公共预算“三公”经费支出表

82025年政府性基金预算支出情况表

92025年项目支出绩效目标表

102025年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

中国共产党kaiyun体育全站网页登录委员会社会工作部是市委正科级工作机关,加挂中共kaiyun体育全站网页登录委非公有制经济组织和社会组织工作委员会(以下简称市委“两新”工委)牌子,统一领导市信访局。主要职责是:

1、研究相关理论、政策和规划,拟订相关规章草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向市委报告工作情况并提出建议。指导镇(街道)党(工)委开展社会工作。

2、统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向市委、市人民政府及时反映公民、法人和其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全市民意反映渠道的运行管理工作。

3、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。

4、指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新就业群体党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。

5、指导全市性社会组织党建工作,统一领导全市行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

6、负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7、完成市委交办的其他任务。

(二)机构设置。

1、机构设置:中国共产党kaiyun体育全站网页登录委员会社会工作部下设5个正股级室和1个副科级中心。5个正股级室为:办公室、基层治政和基层政权建设室、“两企三新”党建室、志愿服务和社会工作服务室、人民建议征集室;1个副科级中心是社会工作事务中心。

2、人员(不含临聘人员):中国共产党kaiyun体育全站网页登录委员会社会工作部共有在编干部职工6人。

二、部门预算单位构成

中国共产党kaiyun体育全站网页登录委员会社会工作部部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有中国共产党kaiyun体育全站网页登录委员会社会工作部本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算91.17万元,其中,一般公共预算财政拨款收入91.17万元。由于本部门是20248月新成立单位,与上年不进行比较。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算91.17万元,其中,一般公共服务支出72.12万元,社会保障和就业支出8.82万元,卫生健康支出3.92万元,住房保障支出6.31万元。由于本部门是20248月新成立单位,与上年不进行比较。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算91.17万元,其中,一般公共服务支出72.12万元,占79.11%;社会保障和就业支出8.82万元,占9.67%;卫生健康支出3.92万元,占4.3%;住房保障支出6.31万元,占6.92%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数91.17万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费6.12万元,由于本部门是20247月新成立单位,与上年不进行比较。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。由于本部门是20248月新成立单位,与上年不进行比较。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.4万元,拟召开培训会、述职会及工作会议,人数180人,内容为“两企三新”业务工作培训会、“两企三新”支部书记述职会、人民建议征集工作会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为91.17万元,其中,基本支出91.17万元,项目支出0万元,本年度预算无重点项目支出,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件:2025年中国共产党kaiyun体育全站网页登录委员会社会工作部部门预算公开表

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