目 录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算表
1、2024年部门收支总体情况表
2、2024年部门收入总体情况表
3、2024年部门支出总体情况表
4、2024年财政拨款收支情况表
5、2024年一般公共预算支出表
6、2024年一般公共预算基本支出表
7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2024年政府性基金预算支出情况表
9、2024年项目支出绩效目标表
10、2024年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、在市委市政府的领导下,根据上级行政机关的决定和命令,制定具体实施意见。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算,管理全街道的农业、工业及教育、科技、文化、卫生、计划生育、民政、司法及新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。
3、保护集体财产和公民私人合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
1、机构设置:内设十一个机构,分别是为党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退伍军人服务站、城市管理服务中心。
2、人员(不含临聘人员):长虹街道办事处各部门共有在编干部职工90人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括:kaiyun体育全站网页登录长虹街道办事处。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1726.64万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1726.64万元。收入较上年增加555.18万元,增长47.39%,主要是将村级运转经费这项收入纳入本单位预算,增加了基本民生收入479.71万元,工资福利中增加了住房保障收入84.37万元,人员退休减少工资福利收入8.9万元。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算1726.64万元,其中,一般公共服务支出955.54万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出139.04万元,卫生健康支出67.98万元,农林水支出479.71万元,住房保障支出84.37万元。支出较上年增加555.18万元,增长47.39%,主要是村级运转经费这项基本民生支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1726.64万元,其中,一般公共服务支出955.54万元,占55.34%。公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出139.04万元,占8.05%,卫生健康支出67.98 万元,占3.93%,农林水支出479.71万元,占27.78%,住房保障支出84.37万元,占4.88%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1246.93万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算479.71万元,主要是保障村级运转这项基本民生发生的支出,包括有关在职村干部工资、离任村干部生活补助、村级正常运转等。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金支出预算0万元,其中,城乡社区支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费180.1万元,比上年预算减少8.2万元,下降4.35%,主要是人员退休减少开支。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为6.8万元,其中,公务接待费3.3万元,公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.7万元,减少9.33%,主要原因是开展节约型机关,减少开支。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算15万元,拟召开5次会议,人数 1600人,内容为:年度工作安排起步表彰会议预算7.5万元、利剑护蕾行动和反电信诈骗会议1万元,安全生产工作和信访维稳会议预算1万元、发展粮食生产工作和农业种植保险动员会议预算0.5万元、七一总结表彰会议预算3万元、医保社保征缴工作和劳动就业招工会议预算0.5万元,村干部业务培训会1.5万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1726.64万元,其中,基本支出1246.93万元,项目支出479.71万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表



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